Pozdravljeni,
za l.2013 smo ugotovili
687,70 € poslovnega izida,
od tega smo z akontacijami tudi januarsko že plačali 171,52 €, davčna obveznost je 110,03€
knjižili bi takole
/8000 = bruto dobiček 687,70€
8000/8100 = davek od dobička 110,03€
8000/8150 = čisti dobiček 577,67€
8150/9320 = podjetnikov dohodek 577,67€
zdaj se mi pa zatakne, ker ne vem kako knjižiti že plačane akontacije, zato prosim za pomoč
LP
knjiženje zaključnih knjižb
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: knjiženje zaključnih knjižb
Knjižbe:
/8000 687,70
8000/8100 687,70
8100/2640 110,03
8100/8150 577,67
8150/9320 577,67
Če je preveč plačanih akontacij na kontu 1610 sledi knjižba 2640/1610 v znesku 110,03; razliko ti država še dolguje. Preveri z e-kartico.
Če gre za d.o.o. ne pozabi na zakonske rezerve, če so še.
/8000 687,70
8000/8100 687,70
8100/2640 110,03
8100/8150 577,67
8150/9320 577,67
Če je preveč plačanih akontacij na kontu 1610 sledi knjižba 2640/1610 v znesku 110,03; razliko ti država še dolguje. Preveri z e-kartico.
Če gre za d.o.o. ne pozabi na zakonske rezerve, če so še.
Re: knjiženje zaključnih knjižb
Pozdravljeni,
če mi lahko še enkrat odgovorite, zatakne se mi pri že plačanih akontacijah. Država mi bo vrnila 61,49€, ta razlika ostane ob koncu leta na 161. Jaz pa sem ji nakazala dvakrat po 85,76 € = 171,52 €. Nekako je potrebno doknjižiti samo to akontacijo, ki smo jo plačali 15.1, saj je prav, da se upošteva, kaj mi predlagate.
Ali je pravilno stanje ob koncu leta na kto264 85,76€, potem se nam pa zapre ko plačamo.
LP in hvala za vaš odgovor
če mi lahko še enkrat odgovorite, zatakne se mi pri že plačanih akontacijah. Država mi bo vrnila 61,49€, ta razlika ostane ob koncu leta na 161. Jaz pa sem ji nakazala dvakrat po 85,76 € = 171,52 €. Nekako je potrebno doknjižiti samo to akontacijo, ki smo jo plačali 15.1, saj je prav, da se upošteva, kaj mi predlagate.
Ali je pravilno stanje ob koncu leta na kto264 85,76€, potem se nam pa zapre ko plačamo.
LP in hvala za vaš odgovor


