zanima me kako ravnati v tem primeru. Davčni zavezanec opravi storitev (po splošnem pravilu) davčnemu zavezancu iz EU. Obračuna mu tudi DDV, čeprav ne bi smel. Ali mora v tem primeru vseeno oddati rekapitulacijsko poročilo za opravljeno storitev v Eu ali ne?
Smo že konec meseca in ne vem kaj narediti
Zahvaljujem se za vašo pomoč.


