BILANCA STANJA
Moderator: Mirko Zbačnik
BILANCA STANJA
Zanima me, ko izpolnjuješ bilanco stanja za s.p., na katerem kontu dobiš podatek koliko znaša PODJETNIKOV KAPITAL? [:I]
In kako zgledajo zaključne vknjižbe, ko si že prenesel konto štirice,sedmice na konto poslovni izid in dobil davčno osnovo ?
Kaj narediš s konti 9000, 9200, 9300?
[:I]
In kako zgledajo zaključne vknjižbe, ko si že prenesel konto štirice,sedmice na konto poslovni izid in dobil davčno osnovo ?
Kaj narediš s konti 9000, 9200, 9300?
[:I]
Isto kot pri d.o.o., samo da je podatkov manj. Vnesite vse potrebne (zahtevane) podatke.
Zaključek leta pa tako; konti razreda 9 ostanejo kot so, na zečetku leta pa se dobiček prenese na 9200 (9300 kaj imate tam?) in to je to. Predvsem pa si preberite kakšen IKS (mislim da so ti podatki v št.4/03), kjer je vse razloženo kaj in kako in seveda SRS 39
katrijn
Zaključek leta pa tako; konti razreda 9 ostanejo kot so, na zečetku leta pa se dobiček prenese na 9200 (9300 kaj imate tam?) in to je to. Predvsem pa si preberite kakšen IKS (mislim da so ti podatki v št.4/03), kjer je vse razloženo kaj in kako in seveda SRS 39
katrijn
Jaz imam v razredu 9 odprto na kontih 9200, 9300-podjetnikov dohodek
Konto 9320-davek iz dohodka iz dejavnosti sem prenesla na konto 9200.
To mislim da imam prav. Potem pa na začetku leta 2005 na kontu 9300 odpreti začetno stanje( ga vseeno prenesem iz prejšnjega leta), potem pa ga prenesem na konto 9200. Tako je po mojem prav.
Konto 9320-davek iz dohodka iz dejavnosti sem prenesla na konto 9200.
To mislim da imam prav. Potem pa na začetku leta 2005 na kontu 9300 odpreti začetno stanje( ga vseeno prenesem iz prejšnjega leta), potem pa ga prenesem na konto 9200. Tako je po mojem prav.
Pozabila sem napisati še to, da namreč nekateri avtomatsko knjižijo iz konta 8000-prenos prih.in odh. kar na odtoke in pritoke den. sredstev - 9200. Jaz pa iz konta 8000 prenesem stanje na konto 801 (dohodek) oz 802 (izguba).
Iz teh kontov pa na konte skupine 9 in potem naprej kot sem prej opisala.
Upam da imam prav. Naj mi kdo odpiše???
Iz teh kontov pa na konte skupine 9 in potem naprej kot sem prej opisala.
Upam da imam prav. Naj mi kdo odpiše???
<i>Vera Zupančič, Knjigovodstvo po SRS 39, ZRFRS april 2004, str. 329:
Zasebniki lahko evidentirajo akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti prek podjetnikovega kapitala (skupine 93). Akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti niso strošek zasebnikov.
Nastanek obveznosti knjižijo v breme ustreznega konta skupine 93 (932) in v dobro ustreznega konta skupine 26 (264), plačila pa v breme obveznosti skupine 26 (264) in v dobro skupine 93 (932).</i>
Lani sem to vodil v izvenbilančni evidenci (na 990), torej moram preknjižiti na debetno stran 932 (za 2004). Ampak če dam še dohodek na to stran in upoštevam začetno stanje, imam "preveč kapitala". Tole zaključevanje (ali je to zaključna temeljnica?), mi bo naredilo še nekaj sivih las.
Letos (za 2005) pa sem akontacijo poknjižil "po Veri".
LP
Peter
-------
Nisem računovodja. Se še učim.
Zasebniki lahko evidentirajo akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti prek podjetnikovega kapitala (skupine 93). Akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti niso strošek zasebnikov.
Nastanek obveznosti knjižijo v breme ustreznega konta skupine 93 (932) in v dobro ustreznega konta skupine 26 (264), plačila pa v breme obveznosti skupine 26 (264) in v dobro skupine 93 (932).</i>
Lani sem to vodil v izvenbilančni evidenci (na 990), torej moram preknjižiti na debetno stran 932 (za 2004). Ampak če dam še dohodek na to stran in upoštevam začetno stanje, imam "preveč kapitala". Tole zaključevanje (ali je to zaključna temeljnica?), mi bo naredilo še nekaj sivih las.
Letos (za 2005) pa sem akontacijo poknjižil "po Veri".
LP
Peter
-------
Nisem računovodja. Se še učim.
No tole pa spet ne razumem!!!!
Nastanek obveznosti razumem da knjižimo v breme konta 93 in v dobro konta 264, po banki oz plačilo pa jaz knjižim samo v breme konta 264( in nič v dobro 93).
Na koncu leta na tem kontu ostane samo stanje zadnjega meseca, ker se plačilo izvede šele januarja. Konto 93 pa prenesem na 9200 - pritoke in odtoke den. sredstev.
Nastanek obveznosti razumem da knjižimo v breme konta 93 in v dobro konta 264, po banki oz plačilo pa jaz knjižim samo v breme konta 264( in nič v dobro 93).
Na koncu leta na tem kontu ostane samo stanje zadnjega meseca, ker se plačilo izvede šele januarja. Konto 93 pa prenesem na 9200 - pritoke in odtoke den. sredstev.




