do tukaj vse lepo in prav, knjižila sem po zgledu kontnega načrta, stran 80.( firma postane 15% lastnik, družbeniku ostane 85% lastništva )
Sedaj pa me muči naslednje:
- osn.kap.je bil tedaj 50 mio, sedaj je 200 mio, na kttu 903 pa imam suma še vedno 50 mio, oblikovanih pa imam rezerv na 921 za teh 200 mio. Kaj sedaj storiti-ob zaključku leta? A ne bi moral biti osn.kap.200 mio, kot dejansko je? Kako to razknjižiti, da bo prav? Please help me...
Hvala in lep dan še naprej!

