Knjiženje akontacije dohodnine


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
jomi
Novinec
Novinec
Prispevkov: 2
Pridružen: 07 Mar 2005, 13:25

Knjiženje akontacije dohodnine

Odgovor Napisal/-a jomi »

Tudi jaz spadam med začetnike in se ubadam s knjiženjem akontacije dohodnine (mesečno plačujem na DURS) za s.p. Knjižila bi na 265000- kaj pa protikonto?
LP/jomi
katrijn
Nadračunovodja
Nadračunovodja
Prispevkov: 1131
Pridružen: 05 Avg 2004, 09:28
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a katrijn »

Prispevki za socialno varnost podjetnika razred 4)
katrijn
KNAP
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 183
Pridružen: 25 Feb 2004, 08:50

Odgovor Napisal/-a KNAP »

Dohodnino se ne knjiži med stroške. :shudic: :shudic: Običajno jo poknjižimo na konto 9 (odpremo en analitični konto ) in konto 2. Ko poravnavamo knjižimo na konto 2 in 1. Konec leta vplačano akontacijo vpišete v dohodninsko napoved v rubriko 31.
miska
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 85
Pridružen: 07 Mar 2005, 15:18

Odgovor Napisal/-a miska »

Jomi ima verjetno v mislih Akontacijo davka od dohodkov iz dejavnosti :D
proti konto je 9320
jomi
Novinec
Novinec
Prispevkov: 2
Pridružen: 07 Mar 2005, 13:25

Odgovor Napisal/-a jomi »

Hvala za nasvet- zelo sta mi pomagala. LP_jomi
diana
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 608
Pridružen: 23 Jan 2004, 22:38
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a diana »

Knjiženje 932/264 , plačilo 264/110, saldo na 932 na koncu leta ostane,LP
diana
tinakolenc
Nov član
Nov član
Prispevkov: 15
Pridružen: 17 Mar 2005, 12:52

Odgovor Napisal/-a tinakolenc »

Kaj pa v primeru enostavnega knjigovodstva? V knjigo prihodkov in odhodkov akontacija definitivno ne gre. Kaj pa v evidenco terjatev in obveznosti? Kaj v tem primeru ostane konec leta v bilanci stanja? Ali konec leta obračunaš davek od dohodka iz dejavnosti in v bilanco daš razliko (na primer izračunan davek minus vplačane akontacije)?
Odgovori