Podjetje je praznovalo okroglo obletnico. Praznovanja se je udeležilo veliko strank, kar je povezano z znatnimi stroški (hrana, pijača,kulturni
program.....). Kako pravilno knjižiti nastale stroške (ali so v celoti davčno
nepriznan odhodek. Ali bi jih bilo smiselno-dovoljeno razmejiti na nekaj let
(recimo 5 let) in jih v bilanci stanja ob zaključku leta voditi na AČR?
Za vsako mnenje se iskreno zahvaljujem!
Inka
davčno nepriznani odhodki
Moderator: Mirko Zbačnik
-
irenca
Tudi mi smo praznovali. Strošek sem dala na reprezentaco, tako kot Kaj in davkar. Na vsako prejeto fakturo sta direktorja napisala poslovne partnerje na hrbtni strani, jo potem parafirala tudi na hrbtni strani, tako da se vidi, da gre res za poslovne partnerje.
Letos se pa lahko tudi delavce pogosti. Slišala sem, da je strošek v celoti davčno nepriznan. Ali je kdo že kaj delal na tem?
lp, Irenca
Letos se pa lahko tudi delavce pogosti. Slišala sem, da je strošek v celoti davčno nepriznan. Ali je kdo že kaj delal na tem?
lp, Irenca


