Prehod na nov program sredi leta?

Teme, ki jih ne morete uvrstiti drugam

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Prehod na nov program sredi leta?

Odgovor Napisal/-a uni »

S 1.7.bi začeli uporabljati nov program, pa me zanima, če lahko naredim otv.temeljnico z datumom 1.7. v novem programu in v starem zaključim z 30.6..Je v tem kaj spornega,oz.ali bi bilo bolje ,da naredim začetno stanje na 1.1.in ponovim v novem programu vse knjižbe od 1.1.do 30.6.?

In če lahko začnem s 1.7.-ali moramo narediti potem inventuro na dan 30.6.?
Naty73
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2483
Pridružen: 19 Maj 2005, 13:53
Kraj: Ljubljana okolica

Odgovor Napisal/-a Naty73 »

Jaz z 30.6. ne bi zadev zaključevala, ampak bi v novem programu enostavno začela knjižiti, konec leta pa seštela dve brutobilanci. Sama imam podobno zadevo, ko mi stranka sredi leta postane zavezanec za DDV in ga moram na novo odpret, ker so drugačne nastavitve: do 30.6. normalno knjižim pod nezavezanca, s 1.7. začnem knjižiti pod zavezanca, konec leta bom seštela dve brutobilanci (tako so mi tudi svetovali pri podjetju, katerega program uporabljam). Ne vem zakaj bi delali inventuro, saj s prehodomo na nov program niso nastale nobene organizacijske spremembe v družbi. Lahko jo naredite zaradi sebe, obveze pa pri tem ne vidim.
Naty

Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
ultrafin
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 151
Pridružen: 28 Jul 2004, 16:27

Odgovor Napisal/-a ultrafin »

V dosedanji praksi sem v podobni situaciji v novem programu vedno knjižila otv. 01.01., nato sem doknjižila kumulativne promete npr. 01.01.-30.06. ter v okviru saldakontov knjižila posebej posamezne postavke, ki so bile odprte na presečni dan. Dela ni dosti več, konec leta pa nimaš problemov in možnih napak, če seštevaš promete iz dveh različnih programov, nimaš problemov pri spremljanju saldakontov, ipd.

Na koncu sem naredila vse izpise iz starega programa ter jih priložila k "otvoritveni temeljnici" v novem programu.
Jaz tako, drugi pa vsak po svoje.

lep dan še naprej.
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Jaz se bolj nagibam k drugi varianti. Knjižil bi kumulativno, razen vrednosti kontov z odprtimi postavkami. Te bi knjižil posamič. res je malce več dela, a ohranite pregled nad odprtimi postavkami.

Tako knjižim tudi prevzete stranke konec leta.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
ultrafin
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 151
Pridružen: 28 Jul 2004, 16:27

Odgovor Napisal/-a ultrafin »

Moram se malo popraviti. Kumulativne promete od 02.01.-30.06. .
Sorry, tale vročina slabo vpliva na možgane.
Bee
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 805
Pridružen: 03 Avg 2007, 12:30
Kraj: Koper
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Bee »

Definitivno otvoritveno stanje in kumulativo za obdobje do 30.06.2008. Tako bo konec leta manj dela.
Pri seštevanju dveh bruto bilanc lahko pride do napak... Ne razumnem kako bi se v tem primeru vodili saldakonti...
ajnos
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 577
Pridružen: 20 Sep 2004, 16:19
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a ajnos »

Otvoritev 01.01.2008 in kumulativo 02.01.-30.06.2008, saldakonte pa po IOP 30.06.2008


LP
A
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Odgovor Napisal/-a uni »

Saj jaz ne govorim o GK, temveč o fakturiranju oz.blagovnem knjigovodstvu: naj knjižim vse izdajnice,prejemnice, dobropise...še enkrat? Tu ne vidim možnosti za kumulativno knjiženje ...

V GK pa ste verjetno mislili: npr.kt 415 debet 1.000 eur, 402 debet 500 eur,
kt 660 debet 30.000, kredit 45.000 ?Prvič se srečujem s tako situacijo, pa malo kompliciram.
Hvala vam vsam,zlati ste,.
ultrafin
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 151
Pridružen: 28 Jul 2004, 16:27

Odgovor Napisal/-a ultrafin »

Ne preveč komplicirati, naredite tako da bo za vas najlažje in da bo stvar pravilno funkcionirala. Ne glede na spremembo programa, imate vse podatke saj starega programa s podatki verjetno ne boste kar izbrisali, naredite si izpise iz blagovnega. Po moje imate 2 možnosti :

1/ naredite inventuro per 30.06. ter vnesete ta inventurna stanja kot otv. 01.07., izdajnice, prejemnice, fakture, dbp označite s prvo naslednjo zaporedno številko iz starega programa, konec leta pa inventuro delate ali pa tudi ne ( ker ste jo že per 30.06 )

ali pa

2/ prenesete stanja per 30.06. iz starega programa kot otv. 01.07. v novem programu in delate normalno naprej kot da niste spreminjali programa ( z naslednjimi zaporednimi številkami ).

Verjetno bi lahko pričeli številčiti tudi na novo ( če ni mogoče nadaljevati zaporedje številčenja ). Sestavili bi zapisnik v katerem bi točno zapisali zakaj se sestavlja zapisnik, do katere številke je številčeno v starem programu in od katerih številk dalje je številčeno v novem programu.

Odločitev je na vaši strani in je odvisna od organiziranosti, števila artiklov, števila zaposlenih, časa, .......

lp
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Odgovor Napisal/-a uni »

Ultrafin, to je vse lepo-ti dve možnosti sem videla tudi jaz in sta se mi zdeli logični.Problem pa vidim v tem, da ne vem ,če je dovoljeno, da delaš po drugi varianti brez inventure.Sama se namreč bolj nagibam k temu načinu, vendar ne vem, če je zakonsko oz.po kakšnem določilu to sporno?
ultrafin
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 151
Pridružen: 28 Jul 2004, 16:27

Odgovor Napisal/-a ultrafin »

Po standardih moramo vsaj enkrat letno uskladiti dejansko stanje s knjigovodskim, ostala zakonodaja inventure ne predpisuje.
Ne vidim razloga za skrbi saj razen programa znotraj poslovnega leta ničesar ne menjate, zagotavljate pa tudi vso dokumentacijo.
Odgovori