Gradnja hiše in DDV

Teme, ki jih ne morete uvrstiti drugam

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
dvojčka
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 98
Pridružen: 28 Okt 2008, 09:13

Gradnja hiše in DDV

Odgovor Napisal/-a dvojčka »

D.o.o. bo januarja začel z gradnjo hiše za trg, jo zgradil v prvih 6 mesecih prodal pa predvidoma dokonca istega leta.
Kako je z odvajanjem DDV in ali bo podjetje zaradi tega precej izgubilo?
Prosim za nasvet. LP, Slavko
Naty73
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2483
Pridružen: 19 Maj 2005, 13:53
Kraj: Ljubljana okolica

Odgovor Napisal/-a Naty73 »

Če gre za stanovanjsko hišo, boste obračunali 8,5% DDV. Material boste nabavljali po 20%. Verjetno boste imeli v prvih mesecih preplačilo vstopnega DDV, ko boste izdali račun (mogoče še prej avansni račun, če boste zahtevali od kupca predplačilo), pa verjetno presežek izstopnega DDV. Ne vem, zakaj bi bili tukaj na izgubi, saj davek bo plačal kupec hiše, vi ga boste samo odvedli državi na podlagi davčnega obračuna.
Naty

Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
Cvetlica
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 150
Pridružen: 10 Dec 2007, 11:20

Odgovor Napisal/-a Cvetlica »

Ali smem vprašati na kateri konto boste knjižili material in vse stroške, ki bodo povezani z dograditvijo stanovanjske hiše?
Hvala in lep pozdrav.
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Jaz bi to dajal najprej na stroške, ter prek skupine konta 490 na zalogo proizvodov, ter ob dokončanju na 630. Evidentiral bi tako kot zalogo "normalnih" proizvodov.

Poglejte še v bazo znanja: http://www.racunovodja.com/bazaZnanja/i ... kot_zaloga
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
Cvetlica
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 150
Pridružen: 10 Dec 2007, 11:20

Odgovor Napisal/-a Cvetlica »

Sama namreč knjižim na konto 671-nalož.nepremičnine.... Ker do konca leta zaradi situacije kot je nepremičnina ne bo prodana, bo v BS predtavljalo nedokončano proizvodnjo. Ali je to pravilno?
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Da, verjetno je vaš način kar pravilen :spomezik: , odgovor je v povezavi ge. Slovan: http://www.racunovodja.com/forum/viewto ... nine#59366 .
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7956
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan »

Cvetlica:

kolikor izkazujete gradnjo nepremičnine v okviru konta skupine 67, je ta zaloga pojmovana enako kot zaloga trgovskega blaga, kar pomeni, da ne vpliva na poslovni izid in je v bilanci stanja ne morete izkazati kot zalogo nedokončane proizvodnje (saj pri izgradnji niso nastali stroški, temveč ste le povečevali nabavno vrednost zalog naložbenih nepremičnin in pri tem niste upoštevali SRS 6.7.: Nabavno vrednost v lastnem okviru zgrajene nepremičnine sestavljajo stroški v zvezi z njo do datuma njenega dokončanja ali razvijanja. Do tega datuma uporablja podjetje SRS 1. Na ta datum pa postane nepremičnina naložbena nepremičnina in začne veljati SRS 6 - poglejte tudi SRS 6.24....). Na poslovni izid vpliva zgolj zaloga nedokončane proizvodnje (skupina 60) in zaloga dokončanih proizvodov (skupina 63). In zakaj je tako? Za ustvarjanje proizvodov ste izkazovali porabo materiala, storitev, plače.... kot strošek proizvodnje (najprej na kontih razreda 4) in ker zaloge niso prodane, smete "nerealizirane stroške" zadržati v zalogah. Ti stroški bodo postali odhodki obračunskega obdobja v katerem bo nastala prodaja.

lp
Odgovori