NUJNO-ddv parske izravnave-kam?

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

NUJNO-ddv parske izravnave-kam?

Odgovor Napisal/-a uni »

Če še kdo danes dela, bi prosila za en odgovor oz.pojasnilo:

1.na konto 2608 knjižimo že zaokrožen znesek ,v eur brez centov.
Kam se pravilno knjži razlike v centih -ugotovila sem,da imam napačno knižene na kontu 777, tako negativne kot pozitivne, enkrat v dobro, drugič v breme( vem,da je lahko na 777 samo v breme).

Je pravilno pozitivne na konto 777, negativne pa na 746?
Ali pozitivne 789 , negativne na 759?

Nujno rabim pomoč,da lahko nadaljujem.Pa lep vikend, z ne preveč dela, vam želim.
TITA
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 591
Pridružen: 27 Apr 2007, 01:46

Odgovor Napisal/-a TITA »

:spomezik: centovske izravnave na kontu obveznosti za DDV pustimo v saldu - tako kot je stanje 31.12.2008. Drugače izravnave knjižimo v breme konta 759 ( negativne) in v dobro konta 789 ( pozitivne ) razlike izravnave. Lp-TITA
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Odgovor Napisal/-a uni »

Hvala ,Tita. A če pustim poz.na 777,negativne pa prenesem na 746 pa ni prav?
febo

Odgovor Napisal/-a febo »

Na koncu meseca, parske izravnave ne pustimo na kontih, ampak jih vsaki mesec zapiramo. Znesek terjatve oz. obveznosti na kontih 1608 oz. 2608 na koncu meseca mora biti enak zneskih v rubrikah 52 oz. 51 v obrazcu DDV-O.

LP :sklovn: :sklovn: :sklovn:
febo

Odgovor Napisal/-a febo »

Nihče Vam ne bo kompliciral, če boste pozitivne knjižili na 777. Ta konto potem uporabljajte samo za parske izravnave. Negativne obvezno preknjižite.

LP :sklovn: :sklovn: :sklovn:
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Odgovor Napisal/-a uni »

Febo ,tudi tebi hvala.Saj na 1608 oz.2608 imam tako kot v ddv-o,ampak tiste parske sem imela narobe nastavljene konte za knjiženje.
Sedaj pa ne vem,ali naj prenašam,ali ne.
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Odgovor Napisal/-a uni »

Febo ,tudi tebi hvala.Saj na 1608 oz.2608 imam tako kot v ddv-o,ampak tiste parske sem imela narobe nastavljene konte za knjiženje.
Sedaj pa ne vem,ali naj prenašam,ali ne.
Ni mi čisto jasno, zakaj bi na kt 759 in 789?
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Odgovor Napisal/-a uni »

Slovan,vidim ,da ste delavno tudi še vi. Lahko še vi dodate svoje mnenje?Bi mi veliko pomenilo.
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7956
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan »

759 in 789 so ostali odhodki in ostali prihodki - kamor lahko prenesete izravnave, ki izvirajo iz zaokroževanja zneskov DDV-ja (obveznost in plačilo) in pa tudi druge izravnave.

Skupini 74 in 77 sta namenjeni finančnim odhodkom in finančnim prihodkom, kar pa zaokroževanja oziroma izravnave prav gotovo niso.

lp
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Odgovor Napisal/-a uni »

Slovan,res hvala.Kadar mi odgovoriš ti, nisem več v dilemi.jasno, konkretno,in z utemeljitvijo.Pa še tako pozno si na forumu.
Vsaj jutri bolj zabaven dan ti želim.in nam vsem skupaj.
Odgovori