NUJNO-ddv parske izravnave-kam?
Moderator: Mirko Zbačnik
NUJNO-ddv parske izravnave-kam?
Če še kdo danes dela, bi prosila za en odgovor oz.pojasnilo:
1.na konto 2608 knjižimo že zaokrožen znesek ,v eur brez centov.
Kam se pravilno knjži razlike v centih -ugotovila sem,da imam napačno knižene na kontu 777, tako negativne kot pozitivne, enkrat v dobro, drugič v breme( vem,da je lahko na 777 samo v breme).
Je pravilno pozitivne na konto 777, negativne pa na 746?
Ali pozitivne 789 , negativne na 759?
Nujno rabim pomoč,da lahko nadaljujem.Pa lep vikend, z ne preveč dela, vam želim.
1.na konto 2608 knjižimo že zaokrožen znesek ,v eur brez centov.
Kam se pravilno knjži razlike v centih -ugotovila sem,da imam napačno knižene na kontu 777, tako negativne kot pozitivne, enkrat v dobro, drugič v breme( vem,da je lahko na 777 samo v breme).
Je pravilno pozitivne na konto 777, negativne pa na 746?
Ali pozitivne 789 , negativne na 759?
Nujno rabim pomoč,da lahko nadaljujem.Pa lep vikend, z ne preveč dela, vam želim.
-
febo
-
febo
759 in 789 so ostali odhodki in ostali prihodki - kamor lahko prenesete izravnave, ki izvirajo iz zaokroževanja zneskov DDV-ja (obveznost in plačilo) in pa tudi druge izravnave.
Skupini 74 in 77 sta namenjeni finančnim odhodkom in finančnim prihodkom, kar pa zaokroževanja oziroma izravnave prav gotovo niso.
lp
Skupini 74 in 77 sta namenjeni finančnim odhodkom in finančnim prihodkom, kar pa zaokroževanja oziroma izravnave prav gotovo niso.
lp


