bilanca in obračun sta za nami -
- Ali razliko v višini akontacije za prve mesece preprosto nakažem na ustrezni DURSov račun do 10.4. skupaj s tekočim nakazilom akontacije?
- Kako pa je s prispevki? Namreč v 2010 bi moral plačevati en razred več kot sem v prvih mesecih. Kako lahko izvedem poračun in to vnesem v E-davke in kako to razdelim na tiste 3 ustrezne račune?
Ker sem imal v letu 2009 s.p. samo nekaj mesecev, zaradi narave dejavnosti pa sta bila tako promet kot dobiček nesorazmerna - vsekakor prevelika in nerealna. Kakšen je postopek, da se prilagodi plačilo višine akontacije
Hvala za vaše odgovore in lep pozdrav,
Luka


