ZALOGA MATERIALA-BLAGO


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
Gost

Odgovor Napisal/-a Gost »

Diana, hvala za nasvet. To bom tudi naredila.
Vendar pa še vedno mi ni jasno, kaj narediti 1.1.2005 z popisano zalogo na 31.12.2004.
Pozdrav
Lilijana
diana
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 608
Pridružen: 23 Jan 2004, 22:38
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a diana »

dajte mi štev.faxa, pa vam pošljem primer knjiženja pijač za društvo,LP

diana
MRHA
Nov član
Nov član
Prispevkov: 17
Pridružen: 27 Okt 2004, 23:59
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a MRHA »

liljana 1.1.2005 boste knjižili na konto 310 stanje po inventuri pijače na dan 31.12.2004 in bo tudi saldo na kontu 310 na dan 31.12.2004. Predhodno,pred zaključkom leta 2004 zmanjšaje konto 400 za vrednost pijače, ki je na zalogi po inventurnem popisu.
Upam, da sem vam kaj pomagala. l.p. mrha
adut
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1968
Pridružen: 28 Jan 2003, 14:37

Odgovor Napisal/-a adut »

Jaz bi naredila tako kot mrha: na dan 31.12.2004 bi zmanjšala konto 400 in povečala konto 310 za blago, ki je na zalogi po inventuri.
Mirjana
diana
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 608
Pridružen: 23 Jan 2004, 22:38
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a diana »

Društvo uporablja kto 320!

diana
Gost

Odgovor Napisal/-a Gost »

Dekleta najlepša hvala za odgovore.
Sedaj pa mi je vse jasno. Vendar me zanima samo še to, dlai naredimo popis in poknjižim na 320 in zmanjšam 4(strtoške) po prodajnih cena ali po nabavnih cenah.
Hvala in lep kratek teden vam želim
Pozdrav
Lilijana
diana
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 608
Pridružen: 23 Jan 2004, 22:38
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a diana »

Lilijana, prosim napišite mi področno kodo za tel.02,03,ali.....ker vas ne morem dobiti brez tega! Drugače pa so zaloge vodene po nabavni vrednosti /razlika med prodajno in NV pa je marža).:???:

diana
ado
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 42
Pridružen: 27 Avg 2004, 13:03
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a ado »

R4 na kredit?? Način od katerega prvotnega načina?
Gost

Odgovor Napisal/-a Gost »

Živjo!

R-4 se nikoli čne knjiži na kreditno stran. Če ugotoviš napako se naredi storno na debetni strani, ali z temeljnico zmanjšaš debetno stran in protivknjižba je kreditna stran razreda 7 - seveda na ustrezen konto.
Pozdrav
lilijana
Rok
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 184
Pridružen: 11 Maj 2004, 12:15
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a Rok »

Če je predhodnica knjižila nabavo direktno v stroške, potem nimate
zaloge. Če pa boste zdaj, knjižili na zalogo, bi jaz knjižila
storno strošek materiala (pijače) - kto 4000 in zalogo pijače na 3100.

LP:wink:
slavica
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 151
Pridružen: 27 Avg 2004, 10:38

Odgovor Napisal/-a slavica »

Pozdravljeni!
Pri zalogah materiala imam eno veliko sra...
Proizvodno podjetje je letos razširilo svojo dejavnost. Zato je tudi nabavilo novi program, ki bo "delal vse sam", vendar program po 9 mesecih še vedno ne delujue in skladiščnik ne more poknjižiti izdaje. Še vedno imam ve na 3100. Programer je predlagal naj zalogo razknjižimo kar na osnovi popisa. Ali to sploh lahko naredimo?
Odgovori