že dlje časa se ubadam z razčiščevanjem zadev glede tega primera, pa mi nekako ne uspe.
Situacija:
smo posrednik za blago iz Nemčije v HR in BIH. Nemški dobavitelj blago dostavi na HR, tudi opravi carinjenje... nam izda končni račun, mi pa potem zaračunamo kupcu v BIH.
Blago ne pride k nam, ampak direktno h kupcu.
Nemški dobavitelj kot rečeno opravi izvoz, carinjenje in poskrbi za dostavo blaga do HR kupca.
Moje vprašanja so torej oz. želel bi potrditve za:
a) dobavitelj nam NE zaračna DDVja...?
b) v izvoznih obrazcih naj bo napisan Nemec...?
c) glede na b) Vendar se pri tem zahteva izdana faktura kupcu - ki pa je torej naša... kako torej uskladiti da mi NE BOMO na izvoznih dokumentih (ker ne opravimo izvoza, ampak blago kupimo/prevzamemo na HR)...?
d) Pridobitve torej NE vpisujemo v obračun DDV?
e) pri prodaji HR kupcu mi ne obračunamo DDV, saj gre za promet zunaj EU...
f)... vpišemo pa v evidenco IR (stolpec 23 - vred.obdavč.)?
Vem da je veliko vprašanj - vendar se prav mučim z zadevami
Prosim,prosim,prosim... :S


