Knjiženje avansnega/rednega računa
Moderator: Mirko Zbačnik
Knjiženje avansnega/rednega računa
Na osnovi izdanega predračuna mi je stranka plačala denar dne 3.12.. Za to plačilo bi morala sedaj izdati avansni račun, datiran na 3.12.2012.
Sama dobava tega izdelka bo šele 20.12.2012, ko bom izdala tudi redni račun. Je potrebno v istem mesecu izdajati tako avansni kot tudi redni račun. Ali je dovolj samo redni račun?
Kako je v praksi? Mogoče kdo ve.
Sama dobava tega izdelka bo šele 20.12.2012, ko bom izdala tudi redni račun. Je potrebno v istem mesecu izdajati tako avansni kot tudi redni račun. Ali je dovolj samo redni račun?
Kako je v praksi? Mogoče kdo ve.
Re: Knjiženje avansnega/rednega računa
Dovolj je samo redni račun.
lp
lp
Re: Knjiženje avansnega/rednega računa
Ker gre za isti mesec ni potrebe izdajati a.račun.
lp
lp
-
Mirko Zbačnik
- Moderator

- Prispevkov: 11764
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Re: Knjiženje avansnega/rednega računa
Isti mesec, ali isto obdobje DDV?
Račun za predplačilo služi za uveljavljanje odbitka DDV-ja v obdobju,ko je bilo izvrženo plačilo.
Račun za predplačilo služi za uveljavljanje odbitka DDV-ja v obdobju,ko je bilo izvrženo plačilo.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko

Re: Knjiženje avansnega/rednega računa
No ja, četudi je izdajatelj trimesečni obveznik za DDV, bi vseeno izdal a.račun v mesecu prejetega predplačila že zaradi prejemnika, da si lahko uveljavi DDV.
lp
lp
Re: Knjiženje avansnega/rednega računa
Obrazec DDV-O izdajam na mesečni ravni, zato bi bila tako (avansni račun kot redni račun) izdana v istem mesecu.
Iz tega razloga se mi nezdi smiselno, da bi izdajala oba. Mislim, da je dovolj samo eden.
Iz tega razloga se mi nezdi smiselno, da bi izdajala oba. Mislim, da je dovolj samo eden.
Re: Knjiženje avansnega/rednega računa
Pozdravljeni.
Bom vprašala kar tukaj. Kupili bomo osnovno sredstvo in smo zanj plačali delni predujem. Avansni račun sem knjižila: 0470,1600/2200
Ko bom dobila račun in stroj, bom račun v celoti poknjižila na: 0400,1600/2200 in za znesek avansa zmanjšala : -0470, -1600/-2200
Tako sicer knjižim avansne račune.
Glede na to, da bo dobava šele v prihodnjem letu, bi rada imela v bilanci prav in ne vem če bodo te knjižbe v redu.
Lepo prosim za pomoč, kako bi bilo čisto prav.
Hvala že v naprej.
Bom vprašala kar tukaj. Kupili bomo osnovno sredstvo in smo zanj plačali delni predujem. Avansni račun sem knjižila: 0470,1600/2200
Ko bom dobila račun in stroj, bom račun v celoti poknjižila na: 0400,1600/2200 in za znesek avansa zmanjšala : -0470, -1600/-2200
Tako sicer knjižim avansne račune.
Glede na to, da bo dobava šele v prihodnjem letu, bi rada imela v bilanci prav in ne vem če bodo te knjižbe v redu.
Lepo prosim za pomoč, kako bi bilo čisto prav.
Hvala že v naprej.
-
orhideja78
- Računovodski vajenec

- Prispevkov: 203
- Pridružen: 05 Mar 2010, 11:24
Re: Knjiženje avansnega/rednega računa
Pozdravljena, jaz bi knjižila:
plačilo avansa 130/110 in istočasno 160/295,
prejem računa 041,295,160 (razlika med DDV: račun - dani avans)/ 220
plačilo dobavitelju: 220/130 in razlika 220/110.
Lep pozdrav
Orhideja
plačilo avansa 130/110 in istočasno 160/295,
prejem računa 041,295,160 (razlika med DDV: račun - dani avans)/ 220
plačilo dobavitelju: 220/130 in razlika 220/110.
Lep pozdrav
Orhideja
Re: Knjiženje avansnega/rednega računa
Hvala orhideja78 
Ampak nekaj mi še manjka.
Ali prav razmišljam:
nakazilo avansa ko knjižim TRR 1300/1100
avansni račun poknjižim samo ddv ??:1600 samo ddv/295samo ddv
račun ko bo(v letu 2013) 040 osnova, 295 ddv že plačan, 160 razlika ddv-ja/2200
in sedaj poknjižim še 220/130 že plačan avans z ddv
nakazilo oz plačilo razlike 2200/1100
Ni mi čisto jasno, kdaj knjižim kaj?
Po tem mojem razmišljanju mi čez novo leto leži znesek na kontu 1300/ in ddv na /295. Na dobavitelju ( /2200) pa ne??
Ali bi avansni račun(osnovo) poknjižila še 0470(OS v pridobivanju)/2200??
A sem preveč zakomplicirala?
Ampak s tem si res preveč belim lase
Ampak nekaj mi še manjka.
Ali prav razmišljam:
nakazilo avansa ko knjižim TRR 1300/1100
avansni račun poknjižim samo ddv ??:1600 samo ddv/295samo ddv
račun ko bo(v letu 2013) 040 osnova, 295 ddv že plačan, 160 razlika ddv-ja/2200
in sedaj poknjižim še 220/130 že plačan avans z ddv
nakazilo oz plačilo razlike 2200/1100
Ni mi čisto jasno, kdaj knjižim kaj?
Po tem mojem razmišljanju mi čez novo leto leži znesek na kontu 1300/ in ddv na /295. Na dobavitelju ( /2200) pa ne??
Ali bi avansni račun(osnovo) poknjižila še 0470(OS v pridobivanju)/2200??
A sem preveč zakomplicirala?
Ampak s tem si res preveč belim lase
-
orhideja78
- Računovodski vajenec

- Prispevkov: 203
- Pridružen: 05 Mar 2010, 11:24
Re: Knjiženje avansnega/rednega računa
Knjižite v takem vrstnem redu kot sem napisala, avansni račun je za potrebe DDV in se ga ne knjiži, DDV v avansem računu pa 160/295.
Lep pozdrav,
Orhideja
Lep pozdrav,
Orhideja
-
orhideja78
- Računovodski vajenec

- Prispevkov: 203
- Pridružen: 05 Mar 2010, 11:24
Re: Knjiženje avansnega/rednega računa
ob koncu letu imate saldo na 130, 295, na 220 pa ne ker nimate računa.
Re: Knjiženje avansnega/rednega računa
Če se plača na podlagi izdanega predračuna je knjiženje:
1100/2330.
Ko izdaš avansni račun pa ??? gre lahko v prihodek?
1100/2330.
Ko izdaš avansni račun pa ??? gre lahko v prihodek?



