KNJIŽENJE DDV IZ TUJINE
Moderator: Mirko Zbačnik
KNJIŽENJE DDV IZ TUJINE
Pozdravljeni.
Pri pripravi obračuna za DDV sem se čisto "zakvačkala", zato bom vprašala, če mi zna kdo pomagati.
Račun iz Slovenije, kjer moram narediti samoobdavčitev, knjižim 416 / 220 in 160-002 / 260-020. V knjigi prejetih računov vnesem znesek DDV v vrstico 20% (vrstica v obrazcu DDV-O 41) in v vrstico samoobdavčitev (vrstica v obrazcu DDV-O 25).
Zdej pa moram prvič poknjižiti račun iz tujine in narediti samoobdavčitev. Tukaj sem se pa "zakvačkala". Knjižim 416 / 221, ampak pri DDV-ju se mi pa ustavi.
Vse je enkrat prvič, kajne? Mi lahko kdo po domače razloži, kako pravilno vpišem v knjigo prejetih računov, obrazec DDV-O in kako knjižim?
Hvala že vnaprej.
Pri pripravi obračuna za DDV sem se čisto "zakvačkala", zato bom vprašala, če mi zna kdo pomagati.
Račun iz Slovenije, kjer moram narediti samoobdavčitev, knjižim 416 / 220 in 160-002 / 260-020. V knjigi prejetih računov vnesem znesek DDV v vrstico 20% (vrstica v obrazcu DDV-O 41) in v vrstico samoobdavčitev (vrstica v obrazcu DDV-O 25).
Zdej pa moram prvič poknjižiti račun iz tujine in narediti samoobdavčitev. Tukaj sem se pa "zakvačkala". Knjižim 416 / 221, ampak pri DDV-ju se mi pa ustavi.
Vse je enkrat prvič, kajne? Mi lahko kdo po domače razloži, kako pravilno vpišem v knjigo prejetih računov, obrazec DDV-O in kako knjižim?
Hvala že vnaprej.
-
orhideja78
- Računovodski vajenec

- Prispevkov: 203
- Pridružen: 05 Mar 2010, 11:24
Re: KNJIŽENJE DDV IZ TUJINE
Pozdraljena, jaz knjižim tako:
Pridobitev blaga iz EU: DDV-O zap. št. 32 (blago) osnova, zap. št. 32a (storitve) osnova, DDV pa DDV-O zap. št. 41, knjiženje DDV 160/260.
Vsem želim lepe praznike in srečno v letu 2013.
Orhideja
Pridobitev blaga iz EU: DDV-O zap. št. 32 (blago) osnova, zap. št. 32a (storitve) osnova, DDV pa DDV-O zap. št. 41, knjiženje DDV 160/260.
Vsem želim lepe praznike in srečno v letu 2013.
Orhideja
Re: KNJIŽENJE DDV IZ TUJINE
Pozdravljeni,
a se mogoče motim samo mislim da se mora še vpisati DDV :v vrstici 23 za blago (20%) ali pa 23 a za storitev(20%).
Lp Darija
a se mogoče motim samo mislim da se mora še vpisati DDV :v vrstici 23 za blago (20%) ali pa 23 a za storitev(20%).
Lp Darija
Re: KNJIŽENJE DDV IZ TUJINE
Najlepša hvala za pomoč.
Se bom podala v knjiženje in obračun DDV še enkrat in upam, da mi uspe.
Če pa mi ne, se spet oglasim.
Srečno 2013 vsem skupaj!!
Se bom podala v knjiženje in obračun DDV še enkrat in upam, da mi uspe.
Če pa mi ne, se spet oglasim.
Srečno 2013 vsem skupaj!!
-
orhideja78
- Računovodski vajenec

- Prispevkov: 203
- Pridružen: 05 Mar 2010, 11:24
Re: KNJIŽENJE DDV IZ TUJINE
Ja, tudi v 23 oz. 23a (ddv), se opravičujem.
Orhideja
Orhideja
-
orhideja78
- Računovodski vajenec

- Prispevkov: 203
- Pridružen: 05 Mar 2010, 11:24
KNJIŽENJE DDV IZ TUJINE
Pozdravljena, ne vem zakaj ste pri knjiženju račun knjižila dela 416/221 in del 416/265 - ta del mi ni jasen.
Lep pozdrav
Orhideja
Lep pozdrav
Orhideja
Re: KNJIŽENJE DDV IZ TUJINE
Jaz tega nikjer ne vidim???orhideja78 napisal/-a:Pozdravljena, ne vem zakaj ste pri knjiženju račun knjižila dela 416/221 in del 416/265 - ta del mi ni jasen.
lp
Re: KNJIŽENJE DDV IZ TUJINE
Ja, knjižila sem dela na 416/221 - gre za avtorske pravice za tv programe, del pa na 416/265 saj gre za davčni odtegljaj (Obrazec ODO-1 oddam na DURS - dvojno obdavčevanje). Mislite, da ni prav?
To se pravi, da DDV od samoobdavčitve v obrazev DDV-O vpišem pod 25 in pod 23a? Zakaj pa dvakrat?
Hvala in lp
To se pravi, da DDV od samoobdavčitve v obrazev DDV-O vpišem pod 25 in pod 23a? Zakaj pa dvakrat?
Hvala in lp
-
orhideja78
- Računovodski vajenec

- Prispevkov: 203
- Pridružen: 05 Mar 2010, 11:24
Re: KNJIŽENJE DDV IZ TUJINE
Odgovor za go. Slovan: To mi je BMT napisala kot zasebno sporočilo, zato se na portalu ne vidi:
Če sem prav razumela, v Obrazec DDV-O vpišem takole:
vrstica 25 - znesek DDV (samoobdavčitev)
vrstica 32a - znesek računa
vrstica 41 - znesek DDV (samoobdavčitev)
V GK knjižim:
znesek računa - del 416 / 221 in del 416 / 265
Znesek DDV (samoobdavčitev) - 160 / 260
Lep pozdrav
Orhideja
Če sem prav razumela, v Obrazec DDV-O vpišem takole:
vrstica 25 - znesek DDV (samoobdavčitev)
vrstica 32a - znesek računa
vrstica 41 - znesek DDV (samoobdavčitev)
V GK knjižim:
znesek računa - del 416 / 221 in del 416 / 265
Znesek DDV (samoobdavčitev) - 160 / 260
Lep pozdrav
Orhideja
-
orhideja78
- Računovodski vajenec

- Prispevkov: 203
- Pridružen: 05 Mar 2010, 11:24
Re: KNJIŽENJE DDV IZ TUJINE
"To se pravi, da DDV od samoobdavčitve v obrazev DDV-O vpišem pod 25 in pod 23a? Zakaj pa dvakrat?"
Gre ali v 23 (blago) ali pa 23a (storitve), predlagam, da greste skozi obrazec DDV-O, bo lažje.
Lep pozdrav, Orhideja
Gre ali v 23 (blago) ali pa 23a (storitve), predlagam, da greste skozi obrazec DDV-O, bo lažje.
Lep pozdrav, Orhideja
Re: KNJIŽENJE DDV IZ TUJINE
Našla sem zgoraj omenjenje komentarje na kniženje DDV iz tujine.
Je pravilno evidentiranje v obrazcu DDV-0 v polje 23 ali 25. Mogoče kdo ve.
Je pravilno evidentiranje v obrazcu DDV-0 v polje 23 ali 25. Mogoče kdo ve.

