združevanje sredstev v rezervni sklad (stanovanja)


Odgovori
bebika
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 54
Pridružen: 10 Maj 2005, 13:06

združevanje sredstev v rezervni sklad (stanovanja)

Odgovor Napisal/-a bebika »

Spoštovani!
Prosim za pomoč! Pri svojem delu uporabljamo EKN za določene uporabnike.V letu 2004 smo ugotovili, da je za stanovanje prikazan na fakturi rezervni sklad. Tako združujemo sredstva v rezervni sklad pri upravniku stanovanja. Po fakturi smo v letu 2004 knjižili v stroške (R4).
Zanima me, kako popraviti knjižbo v letu 2005 za leto 2004. Na podlagi IKS 6/04 sem ugotovila, da se združevanje pri lastniku izkazuje na
na kontih skupine 08. Torej fakturo poknjižimo 08/22.
Za pomoč vsem prisrčna hvala.
bebika
klelija
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 183
Pridružen: 03 Mar 2005, 09:45
Kraj: severna primorska

Odgovor Napisal/-a klelija »

Pri nas bi to poknjižili tako da bi stornirali znesek v R4 in prenesli na 08.Če pa dotični konto v letu 2005 ne bi imel nič drugega prometa bi pa ta storniran znesek prenesli na druge izredne prihodke.
klelija
tjoze
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 112
Pridružen: 17 Jan 2005, 20:25

Odgovor Napisal/-a tjoze »

Strinjam se z Klelijo v tistem delu, ko pravi, da bi stornirala vplačani znesek RS na R 4 in prenesla na 08. Ne strinjam pa se z prenosom
na izredne prihodke. Zakaj?
Zato, ker morate za vplačani znesek vspostaviti dolgoročno terjatev.
Upravnik je vplačilo evidentiral, kot vaše vplačilo v RS in ima tako knjiženo obveznost iz tega naslova.
Zato morate sredstva, ki ste jih vplačali v RS tudi zavesti v vaših poslovnih knjigah kot terjatev, saj strošek še ni nastal.
Ker gre sedaj le za združevanje sredstev, vplačila še ne sodijo na R 4, ampak se le evidentirajo. Na stroške bomo dejansko knjižili šele takrat, ko bo strošek dejansko nastal.
Če izpolnjujete pogoje določene v 2. točki 41. člena Stanovanjskega zakona, mogoče ni odveč razmislek, da sredstva oblikujete v okviru svojih rezervnih skladov. Seveda so ta sredstva potem strogo namenska.
Če pa niste, so vknjižbe plačil 085/220.
LP
Jože
bebika
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 54
Pridružen: 10 Maj 2005, 13:06

Odgovor Napisal/-a bebika »

Hvala kleliji in tjozetu za razmišljanje. Kakšno pa je vaše razmišljanje, da popravimo leto 2004 s knjižbo 085/985, saj je bil rezultat poslovanja zaradi napačne knjižbe v letu 2004 (R4) manjši?

Prijeten delovni dan vsem forumovcem in hvala za odgovor!
bebika
tjoze
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 112
Pridružen: 17 Jan 2005, 20:25

Odgovor Napisal/-a tjoze »

Zaključni račun in posledično rezultat leta 2004 ne morete popravljati.
Jaz bi ga pustil takega kot je. Mogoče bi si naredil zaznamek, da bi v primeru kakršne koli kontrole vedel razkriti in pojasniti stanje.
LP
bebika
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 54
Pridružen: 10 Maj 2005, 13:06

Odgovor Napisal/-a bebika »

Hvala za požrtvovalnost in za nasvet, tjoze

LP
bebika
Odgovori