KNJIŽENJE DAVKA OD DOBIČKA


Moderator: Mirko Zbačnik

tibaut
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 385
Pridružen: 15 Jun 2004, 15:51

KNJIŽENJE DAVKA OD DOBIČKA

Odgovor Napisal/-a tibaut »

Imamo na terjatva 1610 davek od dobička znesek (dolžna davčna za jan.febr) ker pa imamo znesek za akont. za 4 mesece znan sem naredila storno knjižbo 1610 v breme za tisti zneske in nesla ina 2640 v breme tako da zdaj imam saldo v breme 2640 znesek, kako pa KNJIŽIM V DOBRO 2640 DA NASTANE OBV. KI JE NASTALA Z DOLOČITVIJO AKONTACIJ? KATERI JE PROTIKONTO TEGA ?/2640?
PROSIM ZA ODGOVORE. JE TO KONTO RAZREDE 4 KATERI?
misty
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 519
Pridružen: 03 Mar 2004, 12:47

Odgovor Napisal/-a misty »

Če vam je davčna dolžna, je že prav, da imate na terjatvah (1610) v breme. Ko vam bodo nakazali denar boste terjatve zapirali (1610) v dobro in povečevali transakcijski (1100).
Lp
tibaut
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 385
Pridružen: 15 Jun 2004, 15:51

Odgovor Napisal/-a tibaut »

gre se da sem terjatve preknjižila na obd. da se bodo pokrivale letne obveznosti, samo protiknjižba tega konta 2640 me zanima?
lila
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 197
Pridružen: 13 Apr 2005, 07:09

Odgovor Napisal/-a lila »

Proti konto je dobiček na 93.
LP
lila
tibaut
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 385
Pridružen: 15 Jun 2004, 15:51

Odgovor Napisal/-a tibaut »

kako pa to tega ne razumem'' to je akontacija davka od dobička za to leto, torej 2640 v dobro in v breme 2640?
lila
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 197
Pridružen: 13 Apr 2005, 07:09

Odgovor Napisal/-a lila »

Ups...napačno sem vas razumela
Jaz bi na vašem mestu prenesla nazaj na 161o.
Davčna vam tega ne bo priznala kot akontacijo za leto 2005.
lila
lila
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 197
Pridružen: 13 Apr 2005, 07:09

Odgovor Napisal/-a lila »

Ups...napačno sem vas razumela
Jaz bi na vašem mestu prenesla nazaj na 161o.
Davčna vam tega ne bo priznala kot akontacijo za leto 2005.
lila
tibaut
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 385
Pridružen: 15 Jun 2004, 15:51

Odgovor Napisal/-a tibaut »

kako ne vsaj se bo poračunalo iz teh plačil letošnjih febr. marec imamo preplačano cca 700.000, mesečne akontacije pa so cca 40.000 to je že tako prav, le ne vem kako se oblikuje obv. 2640 v dboro
lila
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 197
Pridružen: 13 Apr 2005, 07:09

Odgovor Napisal/-a lila »

Ups...zdaj vas pa nič več ne razumem.
Konto 2640 v breme se oblikuje konec leta, ko se ugotovi dobiček
Konto 2640 v dobro so pa plačila mesečnih akontacij vsakega 10.v mesecu.
Ne mešajte zraven konta 161o.
LP
lila
lila
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 197
Pridružen: 13 Apr 2005, 07:09

Odgovor Napisal/-a lila »

Ups....
2640 v dobro se oblikuje konec leta, ko se ugotovi dobiček.
2640 v breme so pa mesečne akontacije.
misty
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 519
Pridružen: 03 Mar 2004, 12:47

Odgovor Napisal/-a misty »

Akontacije med letom knjižim na 1610 (dokler ne ugotoviš obveznosti za davek od dobička predstavljajo plačane akontacije terjatev za davek). Konec leta ugotovim dobiček ali izgubo. Če je dobiček, ugotovim davek od dobička in ga knjižim na 2640, nato zapiram konto terjatev (1610) in konto obveznosti (2640). Sledi doplačilo, če je bila akontacija med letom prenizka in knjiženje 2640/1100. Če pa so bile akontacije previsoke pustim presežek na kontu terjatev 1610.
Lp
lila
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 197
Pridružen: 13 Apr 2005, 07:09

Odgovor Napisal/-a lila »

Pravilno !!!!!
Jaz sicer vse zmeraj knjižim samo na 2640.
Je pa vaša trditev pravilna.
LP
Odgovori