KNJIŽENJE DAVKA OD DOBIČKA
Moderator: Mirko Zbačnik
KNJIŽENJE DAVKA OD DOBIČKA
Imamo na terjatva 1610 davek od dobička znesek (dolžna davčna za jan.febr) ker pa imamo znesek za akont. za 4 mesece znan sem naredila storno knjižbo 1610 v breme za tisti zneske in nesla ina 2640 v breme tako da zdaj imam saldo v breme 2640 znesek, kako pa KNJIŽIM V DOBRO 2640 DA NASTANE OBV. KI JE NASTALA Z DOLOČITVIJO AKONTACIJ? KATERI JE PROTIKONTO TEGA ?/2640?
PROSIM ZA ODGOVORE. JE TO KONTO RAZREDE 4 KATERI?
PROSIM ZA ODGOVORE. JE TO KONTO RAZREDE 4 KATERI?
Akontacije med letom knjižim na 1610 (dokler ne ugotoviš obveznosti za davek od dobička predstavljajo plačane akontacije terjatev za davek). Konec leta ugotovim dobiček ali izgubo. Če je dobiček, ugotovim davek od dobička in ga knjižim na 2640, nato zapiram konto terjatev (1610) in konto obveznosti (2640). Sledi doplačilo, če je bila akontacija med letom prenizka in knjiženje 2640/1100. Če pa so bile akontacije previsoke pustim presežek na kontu terjatev 1610.
Lp
Lp


