ali naredite dva obračunska naloga za pobot-seštejete mesečno vse iztržke, vsa nakazila iztržkov na TRR, razlika kar ni položeno je en obračunski nalog kot izkupički-obračun pobota,šifra A 89 29,knjiženje 9201/1090, nadalje seštejete vse gotovinsko plačane račune in za ta znesek naredite še en obračunski nalog kot gotovinski izdatki-obračun pobota,šifra A 89 29, knjiženje 1090/9201, izpustila sem 1100/1100.
Ali od izkupičkov odštejete gotovinsko plačane račune in naredite za razliko obračunski nalog za pobot /kakor je navedeno tudi v knjigi blagajniško poslovanje/, kar pa me je sedaj nekoliko zmedlo, zato vas tudi sprašujem?
Najepša hvala za odgovor!




