smo manjše špeditersko podjetje in občasno opravimo prevoz za tujega naročnika (iz Avstrije). Imamo njegov ID za DDV. Večina prevozov je opravljena z Beljaka v Ljubljano, na tovrstno storitev pa mu pač zaradi dejstva, da se je prevoz pričel v Beljaku ne zaračunavamo davka na dodano vrednost.
Partner zahteva podrobno specifikacijo, zato je občasno kot postavka na računu naveden prevoz (sicer praznega tovornjaka) iz Ljubljane v Beljak - to vključimo v račun in tudi na to ne zaračunavamo DDV. Nisem pa povsem prepričan, da ravnam pravilno
Pa še: ker gre zgolj za opravljene storitve, teh faktur ne vključujem v kvartalno poročilo - tja naj bi vključeval zgolj dobave blaga, ne?
Hvala za odgovore,
lp, R



