1. Nabava blaga za tranzitno prodajo v vrednoti 12.000.000 SIT od domačega dobavitelja. Vračunani DDV znaša 2.000.000 SIT
2. Prodaja tujemu kupcu brez DDV isti dan pod izgubo in sicer račun v višini 8.000.000 SIT.
Vprašanje:
Kolikšen del DDV-ja si smem upoštevati kot vhodnega? Ali ves znesek, pomeni 2 mio SIT, ali moram narediti poračun DDV-ja za delež izgube in lahko upoštevam le 1,3 mio SIT DDV?
Ali moram v knjigah izgubo kako posebej prikazati, ali pač ostane med kontoma 72 in 76 negativna razlika v prid odhodkov?
Lepo prosim za pomoč!



