ARA IN DDV NUJNO
Moderator: Mirko Zbačnik
Prvič imam primer, ko dobavitelj noče izstaviti računa za predplačilo, ker trdi, da je prejel aro in ne predplačilo, zato sem malo bolj temeljito pregledala literaturo, ki jo imam in se posvetovala z bolj poučenimi od sebe in baje jutri dobim čisto točen odgovor. Danes sem izvedela bolj na splošno, jutri pa dobim odgovor prav za moj primer. Ali je ara ali ni predmet ZDDV, je namreč odvisno od pogodbe. Če je v pogodbi določeno, da je ara všteta v kupnino oziroma da je ara del kupnine, je predmet ZDDV in je potrebno izstaviti račun za predplačilo, drugače pa je tako, kot je opisala Tisdno in pred njo MG.
Zaradi nedavnega inšpekcijskega oz. davčnega pregleda sem veliko raziskovala o ari in predplačilu - to vsekakor ni isto, pri ari ni ddv za predplačilo pa ja, pri dokazu inšpektorici sem predložila pogodbe sklenjene s strankami (kajti v avtomobilski prodaji je tega veliko) kjer je točno navedeno ali gre za aro aliu predplačilo mi ni oporekalo mojim ddv na predplačilo oz. ne ddv-ja na aro! Predlagam sklenitev pogodbe, kjer določite da denar v naprej plačan je ara, vendar pazite, če se posel ne sklene potrebno je vrniti stranki 2x aro.
Pozdravljeni,
jaz imam pa malo drugačen problemček.
Po plačilu predračuna (delna vrednost materiala) v istem mesecu izdamo avansni račun (zaradi pravice do davka). Izdelek je v celoti izdelan v naslednjem mesecu ali celo kasneje, ko je tudi oddan naročniku.
Ali moramo avansni račun številčiti in izdati kot izstavljene fakture? To pomeni, da moramo končni račun dejansko zmanjšati za vrednost avansnega računa, ker drugače lahko pride do knjiženja povečane vrednosti. Ni pa logično, da bi avansni račun spadal med izstavljene fakture, saj se s tem realizacija dejansko spremeni in ni realna še najmanj pa logična.
Ali moramo lečeno številčiti avansne račune in jih s končnim računom številčenim pod IF, avtomatsko zmanšati za dani avans? (nekateri računalniški programi za knjiženje to omogočajo).
Za odgovor bi vam bila zelo hvaližna.
LP Mac
jaz imam pa malo drugačen problemček.
Po plačilu predračuna (delna vrednost materiala) v istem mesecu izdamo avansni račun (zaradi pravice do davka). Izdelek je v celoti izdelan v naslednjem mesecu ali celo kasneje, ko je tudi oddan naročniku.
Ali moramo avansni račun številčiti in izdati kot izstavljene fakture? To pomeni, da moramo končni račun dejansko zmanjšati za vrednost avansnega računa, ker drugače lahko pride do knjiženja povečane vrednosti. Ni pa logično, da bi avansni račun spadal med izstavljene fakture, saj se s tem realizacija dejansko spremeni in ni realna še najmanj pa logična.
Ali moramo lečeno številčiti avansne račune in jih s končnim računom številčenim pod IF, avtomatsko zmanšati za dani avans? (nekateri računalniški programi za knjiženje to omogočajo).
Za odgovor bi vam bila zelo hvaližna.
LP Mac
-
Mirko Zbačnik
- Moderator

- Prispevkov: 11763
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Avansne račune vodite posebej, zato se tudi številčijo posebej. Ko izdate račun, tega zapirate s avansnim računom. Avansni račun za predplačilo morate iztati še isti mesec, kot je bilo izvršeno plačilo.
Imate pa več varian knjiženja avansnega DDV, lahko si pomagate s storni, bolje pa je uporabiti časovne razmejitve.
Knjženje je zagotovo že obrazloženo na forumu.
Imate pa več varian knjiženja avansnega DDV, lahko si pomagate s storni, bolje pa je uporabiti časovne razmejitve.
Knjženje je zagotovo že obrazloženo na forumu.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko

Re: ARA IN DDV NUJNO
Jaz pa imam primer, ko je bila ara plačana za nočitev v apartmaju (booking rezervacija brez možnosti vračila denarja), potem pa gostje niso prišli.
Na kateri konto naj to plačilo zavedem, da bo prav?
Verjetno na 231 ne, ker bo potem tam prikazano kot odprta obveznost za to, v resnici pa ne bo nikoli vrnjena oz. uporabljena pri izdanem računu...
Nekam direkt na prihodke...? 110 prejeta ara / protikonto??? 786 ali 789
Hvala
Na kateri konto naj to plačilo zavedem, da bo prav?
Verjetno na 231 ne, ker bo potem tam prikazano kot odprta obveznost za to, v resnici pa ne bo nikoli vrnjena oz. uporabljena pri izdanem računu...
Nekam direkt na prihodke...? 110 prejeta ara / protikonto??? 786 ali 789
Hvala
LP
Re: ARA IN DDV NUJNO
Sama prejeta ara (plačilo) gre 110/23 ; šele ko se "aktivira" (neizpolnitev pogodbe), gre na 78.





