RAZKNJIŽEVANJE ZALOG
Moderator: Mirko Zbačnik
RAZKNJIŽEVANJE ZALOG
ŽIVJO VSEM SKUPAJ!
MENE PA ZANIMA KAKO SE RAZKNJIŽIJO ZALOGE NA KONTIH 6630, 6640 IN 6690. NA TEH KONTIH SE MI NABIRA SALDO. IMAM TUDI PODATKE ZA PRODANO BLAGO PO NABAVNIH CENAH PO MESECIH IN ZALOGE NA DAN 31.01.,28.02.,31.03.,30.04., IN TAKO NAPREJ.
UPAM, DA NI PREVEČ GLUPO VPRAŠANJE.
HVALA ŽE VNAPREJ!
LP, NATASSA
MENE PA ZANIMA KAKO SE RAZKNJIŽIJO ZALOGE NA KONTIH 6630, 6640 IN 6690. NA TEH KONTIH SE MI NABIRA SALDO. IMAM TUDI PODATKE ZA PRODANO BLAGO PO NABAVNIH CENAH PO MESECIH IN ZALOGE NA DAN 31.01.,28.02.,31.03.,30.04., IN TAKO NAPREJ.
UPAM, DA NI PREVEČ GLUPO VPRAŠANJE.
HVALA ŽE VNAPREJ!
LP, NATASSA
Nataša Malovčič
Ja to mi je nekako jasno, da zmanjšanje zaloge knjižiš na 702/, se pravi poraba po mesecih iz 1000 na /663, iz 260 na 664/, razlika pa gre 669/ - oziroma določiš % marže. (=zanima me kako določiš procent marže)? . Se pravi: 6630-669-664=702. upam, da nisem preveč zakomplicirala.
LP, NATASSA
LP, NATASSA
Nataša Malovčič
Tudi jaz imam probleme z zalogami.Program mi namreč ne omogoča izpisati prodaje po nabavni vrednosti in ne vem, kako bi se lotil razknjižiti zaloge. Ali bi bilo prav, če iz prevzemnih listov izračunam povprečno maržo in na osnovi le-te izračunam nabavno vrednost prodanega blaga.
Seveda na tak način podatek ni popolnoma točen, je pa boljše, kot nič.
Če ima kdo boljšo formulo, lepo prosim za nasvet!
Lep pozdrav!
Seveda na tak način podatek ni popolnoma točen, je pa boljše, kot nič.
Če ima kdo boljšo formulo, lepo prosim za nasvet!
Lep pozdrav!
Kaj pa trenutna zaloga po nabavnih cenah ?? To lahko izpišete ??
Če jo lahko naredite takole:
Na kontu zaloge imate recimo 1.000.000 sit
Na trenutni zalogi po nabavnih cenah pa 300.000 sit
Razliko poknjižite na porabo, da bo na koncu zaloga = stanju na kontu.
Pred tem morate seveda narediti inventuro in obračunati DDV od morebitnih manjkov ter manjke poknjižiti na poseben konto. Morate biti prepričani, da so zaloge v redu in da so vknjižbe na konto zaloge pravilne. Inventura, kontrola knjižb.
Najbolje je da stanje preknjižujete na dan 31.12, da boste za zaključni račun imeli vse čisto.
Pozdrav vsem,
MG
Če jo lahko naredite takole:
Na kontu zaloge imate recimo 1.000.000 sit
Na trenutni zalogi po nabavnih cenah pa 300.000 sit
Razliko poknjižite na porabo, da bo na koncu zaloga = stanju na kontu.
Pred tem morate seveda narediti inventuro in obračunati DDV od morebitnih manjkov ter manjke poknjižiti na poseben konto. Morate biti prepričani, da so zaloge v redu in da so vknjižbe na konto zaloge pravilne. Inventura, kontrola knjižb.
Najbolje je da stanje preknjižujete na dan 31.12, da boste za zaključni račun imeli vse čisto.
Pozdrav vsem,
MG
še o zalogah
hvala vam za vaša mnenja. Program bomo zamenjali za naslednje leto - je en star Dos-ov program, ki je bil delan za eno veliko trgovsko firmo. Seveda pa moram rešiti situacijo za letos. Še vedno nimam prave ideje, kako bom to rešil.
Lep pozdrav.
Bojan
Lep pozdrav.
Bojan




