RAZKNJIŽEVANJE ZALOG


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
natassa
Novinec
Novinec
Prispevkov: 3
Pridružen: 10 Dec 2003, 08:50
Kraj: Slovenia

RAZKNJIŽEVANJE ZALOG

Odgovor Napisal/-a natassa »

ŽIVJO VSEM SKUPAJ!

MENE PA ZANIMA KAKO SE RAZKNJIŽIJO ZALOGE NA KONTIH 6630, 6640 IN 6690. NA TEH KONTIH SE MI NABIRA SALDO. IMAM TUDI PODATKE ZA PRODANO BLAGO PO NABAVNIH CENAH PO MESECIH IN ZALOGE NA DAN 31.01.,28.02.,31.03.,30.04., IN TAKO NAPREJ.
UPAM, DA NI PREVEČ GLUPO VPRAŠANJE.

HVALA ŽE VNAPREJ!

LP, NATASSA
Nataša Malovčič
borko
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 60
Pridružen: 28 Feb 2005, 19:30
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a borko »

VREDNOST PRODANEGA BLAGA PRENESETE NA 702

LP
pamps
Nadračunovodja
Nadračunovodja
Prispevkov: 1310
Pridružen: 15 Feb 2005, 16:13

Odgovor Napisal/-a pamps »

Uskladiščenje blaga ste knjižili 663 / 659, 664, 669?

Zmanjšanje zaloge:
nab.vred.prod.blaga 702 /
vračunani ddv 664 /
vrač.razl.v ceni 669 /
zaloge blaga / 663
natassa
Novinec
Novinec
Prispevkov: 3
Pridružen: 10 Dec 2003, 08:50
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a natassa »

Ja to mi je nekako jasno, da zmanjšanje zaloge knjižiš na 702/, se pravi poraba po mesecih iz 1000 na /663, iz 260 na 664/, razlika pa gre 669/ - oziroma določiš % marže. (=zanima me kako določiš procent marže)? . Se pravi: 6630-669-664=702. upam, da nisem preveč zakomplicirala.

LP, NATASSA
Nataša Malovčič
anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

zaloga

Odgovor Napisal/-a anka »

Ali je prav tako:

Kupiš blago in ga knjižiš na 6630.
Ko ga prodaš, knjižiš zmanjšanje zaloge 6630 in na kto 7100? :sbolan:
boc
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 59
Pridružen: 31 Maj 2005, 22:42

Odgovor Napisal/-a boc »

Tudi jaz imam probleme z zalogami.Program mi namreč ne omogoča izpisati prodaje po nabavni vrednosti in ne vem, kako bi se lotil razknjižiti zaloge. Ali bi bilo prav, če iz prevzemnih listov izračunam povprečno maržo in na osnovi le-te izračunam nabavno vrednost prodanega blaga.
Seveda na tak način podatek ni popolnoma točen, je pa boljše, kot nič.
Če ima kdo boljšo formulo, lepo prosim za nasvet!
Lep pozdrav!
MG
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2241
Pridružen: 12 Jul 2005, 12:45
Kraj: Koper

Odgovor Napisal/-a MG »

Kaj pa trenutna zaloga po nabavnih cenah ?? To lahko izpišete ??


Če jo lahko naredite takole:

Na kontu zaloge imate recimo 1.000.000 sit
Na trenutni zalogi po nabavnih cenah pa 300.000 sit
Razliko poknjižite na porabo, da bo na koncu zaloga = stanju na kontu.

Pred tem morate seveda narediti inventuro in obračunati DDV od morebitnih manjkov ter manjke poknjižiti na poseben konto. Morate biti prepričani, da so zaloge v redu in da so vknjižbe na konto zaloge pravilne. Inventura, kontrola knjižb.

Najbolje je da stanje preknjižujete na dan 31.12, da boste za zaključni račun imeli vse čisto.

Pozdrav vsem,

MG
borko
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 60
Pridružen: 28 Feb 2005, 19:30
Kraj: Slovenia

RE

Odgovor Napisal/-a borko »

ŠE EN PREDLOG, ČE VAM PROGRAM NE OMOGOČA IZPISA PRODAJE PO NABAVNI CENI ZAMENJAJTE PROGRAM, KER TAKIH KI TO OMOGOČAJO JE OGROMNO

LP
MG
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2241
Pridružen: 12 Jul 2005, 12:45
Kraj: Koper

Odgovor Napisal/-a MG »

Ja pa res boc. Kaj pa imate ot za en čuden program ?. Poskusite poklicati avtorje programa in jih vprašajte če je to mogoče oziroma kje se to izpiše. Skoraj ne morem verjeti, da v današnjih časih še obstajajo takšni programi.

Pozdrav vsem,

MG
boc
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 59
Pridružen: 31 Maj 2005, 22:42

še o zalogah

Odgovor Napisal/-a boc »

hvala vam za vaša mnenja. Program bomo zamenjali za naslednje leto - je en star Dos-ov program, ki je bil delan za eno veliko trgovsko firmo. Seveda pa moram rešiti situacijo za letos. Še vedno nimam prave ideje, kako bom to rešil.
Lep pozdrav.
Bojan
Odgovori