Zdaj ne vem, kaj narediti, da bo prav. Glede na to, da zaradi poročanja podatkov v tujino, vse mesečno zaključujemo in popravki za nazaj niso mogoči, je edina varianta, da naredim popravek v decembru 2005. Ali bi bilo prav, da osnovno sredstvo preknjižim na 04, obračunam amortizacijo od takrat, ko naj bi se obračunala in vse to vnesem tudi v register OS?
Zaenkrat druge ideje nimam
LP




