Od zavarovalnice smo prejeli račun za zavarovanje tov. vozila za obdobje od 25.2.2006 do 25.2.2007 in sicer na 6 obrokov.
Kako knjižim?
knjiženje registracije tovornega vozila
Moderator: Mirko Zbačnik
-
Mirko Zbačnik
- Moderator

- Prispevkov: 11764
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Glede knjiženja plačila zavarovalnici (mislim da to sprašujete), konto obveznosti do zavarovalnice (220) sprotno zapirate, ko plačate obrok.
Stroške zavarovanja knižite kot aktivne časovne razmejitve, na konto 195 znesek zavarovanj v celoti, potem pa mesečno iz konta 195 na ustrezne stroške. Stroške razmejite na leti 2006 in 2007.
Konec leta 2006 vam bo konto 195 izkazoval saldo za dva meseca, kateri gre v bilanco stanja.
Knjižbe:
195/220 - damo na časovne razmejitve,
220/110 - plačilo 1/6 obroka,
415/195 - mesečno 1/12 stroška zavarovanja.
Čisto preprosto
.
Stroške zavarovanja knižite kot aktivne časovne razmejitve, na konto 195 znesek zavarovanj v celoti, potem pa mesečno iz konta 195 na ustrezne stroške. Stroške razmejite na leti 2006 in 2007.
Konec leta 2006 vam bo konto 195 izkazoval saldo za dva meseca, kateri gre v bilanco stanja.
Knjižbe:
195/220 - damo na časovne razmejitve,
220/110 - plačilo 1/6 obroka,
415/195 - mesečno 1/12 stroška zavarovanja.
Čisto preprosto
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko

-
Mirko Zbačnik
- Moderator

- Prispevkov: 11764
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Pa res ne razumem, zakaj ne bi bilo pravilno: potem bi moral tudi amortizacijo mesečno prenašati v stroške oz.obračunavati,pa stroške vzdrževanja za rač.programe,npr.bi moral deliti po mesecih...in vse ostalo pravtako. Po mojem je to smiselno v velikih podjetjih, zaradi ugotavljanja mesečnih rezultatov.Pri manjših se pa to lahko drugače oceni .Zakonske podlage pa res ne poznam.Če je , bi pa zelo rada vedela.LP
-
Mirko Zbačnik
- Moderator

- Prispevkov: 11764
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
"Pravilno" - moramo razumeti, za kakšen namen knjižimo. tudi jaz knjižim kar na letnem nivojo. V kolikor pa mesečno spremljamo stroške (in tudi načelo računovodstva se tako glasi), pa bi morali knjižiti troške takrat, ko nastanejo,
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko



