Knjiženje refudacije

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
sara
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 96
Pridružen: 18 Feb 2004, 13:27
Kraj: Slovenia

Knjiženje refudacije

Odgovor Napisal/-a sara »

S.p. - nosilec dejavnosti je na bolniški nad 30 dni in je dobil od Zavoda za zdravstveno zavarovanje izplačilo nadomestila. Kako vi to knjižite?
grah
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 689
Pridružen: 09 Feb 2005, 18:56
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a grah »

Nadomestilo je dobil kot fizična oseba, na svoj osebni račun, zato ga vi nikjer ne knjižite.
sara
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 96
Pridružen: 18 Feb 2004, 13:27
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a sara »

Nadomestilo je prejel na poslovni račun. To pomeni, da knjižim 110/920.
Bo tako prav?
grah
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 689
Pridružen: 09 Feb 2005, 18:56
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a grah »

Tako bo prav, vendar če je še naprej na bolniški dodajte naslednji mesec k bolniškemu listu še dopis na katarega navedite številko osebnega računa, ker praviloma mora bolniško dobivati kot fizična oseba ne kot s.p.
sara
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 96
Pridružen: 18 Feb 2004, 13:27
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a sara »

Hvala za odgovor.
sonjaz
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 328
Pridružen: 08 Nov 2006, 18:58
Kraj: Savinjska

Odgovor Napisal/-a sonjaz »

Kako pa poknjižite refundacijo na d.o.o.-ju, če je delavec v bolniški nad 30 dni? Ali je pravilno, da se priliv na trr podjetja zapira:
1100/1650, obveznost pa 1650/2500?
grah
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 689
Pridružen: 09 Feb 2005, 18:56
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a grah »

Pri d.o.o. knjižimo prispevke in obračunani znesek bolniške na konto terjatev do ZZZS 165/ obveznosti za prispevke in plače pa na ustrezne konte razreda 25,26. Ko pa ZZZS znesek refundira pa v dobro 110/ in zapremo konto terjatev 165.
diana
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 608
Pridružen: 23 Jan 2004, 22:38
Kraj: Slovenia

razlika ref.bolniške-knjiženje NUJNO

Odgovor Napisal/-a diana »

Kako knjižimo razliko refundacije:meni program obračuna I.bruto n.pr.114.127,60 SIT, od tega so prispevki za refundacijo 18.374,55 SIT, ZSSS pa refundira 114.127,10 SIT in 18,374,50 SIT, nastane mi razlika in ne vem kam to poknjižiti. Durs dobi mojo plač.listo in zahtevek za refundacijo kot prilogo, ne vem kaj se potem upošteva pri kontrolnih podatkih za dohodnino in kako POKNJIŽITI RAZLIKO. Se najlepše zahvaljujem za odgovor!
diana
grah
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 689
Pridružen: 09 Feb 2005, 18:56
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a grah »

Te razlike prihajajo tudi pri nas in jih poknjižimo na izravnave - konto 757 ali 787 (odvisno če so razlike pozitivne ali negativne).
diana
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 608
Pridružen: 23 Jan 2004, 22:38
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a diana »

Grah najlepša hvala!
diana
Odgovori