Zapiranje ddv


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
PIPO
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 35
Pridružen: 28 Jun 2007, 20:22

Zapiranje ddv

Odgovor Napisal/-a PIPO »

zanima me ali mesečni ddv zapiraŠ po davčni knjigi oz.po obrazcu ddv-o ali po glavni knjigi.prosim za odgovor.
lp.

Velike črke so bile samodejno zamenjane z malimi.
ajnos
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 577
Pridružen: 20 Sep 2004, 16:19
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a ajnos »

DDV knjiga in GK se morata ujemati, podatke v DDV obrazcu lahko sestavlja tudi več kontov iz GK, ampak obračun mora biti nedvomno enak, drugače boste v vsaki knjigi izkazovali drugačno obveznost/terjatev iz tega naslova, kar je narobe.

LP
A
PIPO
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 35
Pridružen: 28 Jun 2007, 20:22

Zapiranje ddv

Odgovor Napisal/-a PIPO »

hvala ajnos za odgovor,ampak mene zanima bolj podrobno.GK in DDV mi gre skupaj,ampak problem so datumi pri prejetih računih (davčna knjiga mi izpiše račune z datumi prejetja, GK pa dura in DDV-O obrazec ni enak GK zaradi datumov.prosim za bolj konkreten odgovor oz.natančen.Kako knjižim v davčni knjigi? konto 160 in 260 ni enak v davčni in GK.prosim za čimprejšenj odgovor.hvala in lp.
irenahe
Novinec
Novinec
Prispevkov: 3
Pridružen: 27 Jun 2007, 08:41

Odgovor Napisal/-a irenahe »

jaz imam v gk možnost izpisa konta npr. 260 po datumu nastanka davčne obveznosti in mi vleče iste datume- in to se seveda mora ujemati. Preverite pri svojem programerju- saj se mi zdi čudno, da tega izpisa ni. Če res nimate te možnosti, morate knjižiti po obrazcu ddv, ampak nimate sprotnega pregleda.
MARJETICAVA
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 561
Pridružen: 04 Apr 2005, 11:50

Odgovor Napisal/-a MARJETICAVA »

Pipo, jaz imam pri kontu 160 dve analitiki. Na 160 000 knjižim prejet račun v istem mesecu kot je nastanek obveznosti. Tiste prejete fakture, ki pa imajo datum nastanka obveznosti npr. v juniju, prejeli pa smo jih v juliju in gredo v obrazec DDV v juliju, knjižim na konto 160 100. Pred obračunom DDV za mesec julij, bom prenesla promet za junij s konta 160 100 na konto 160 000 in mi bo stanje konta 160 000 štimal z obrazcem.
Upam, da sem razumljivo napisala. Sta sicer dve knjižbi več, vendar meni ta način zelo odgovarja.
MARJETICAVA
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 561
Pridružen: 04 Apr 2005, 11:50

Odgovor Napisal/-a MARJETICAVA »

Pipo, jaz imam pri kontu 160 dve analitiki. Na 160 000 knjižim prejet račun v istem mesecu kot je nastanek obveznosti. Tiste prejete fakture, ki pa imajo datum nastanka obveznosti npr. v juniju, prejeli pa smo jih v juliju in gredo v obrazec DDV v juliju, knjižim na konto 160 100. Pred obračunom DDV za mesec julij, bom prenesla promet za junij s konta 160 100 na konto 160 000 in mi bo stanje konta 160 000 štimal z obrazcem.
Upam, da sem razumljivo napisala. Sta sicer dve knjižbi več, vendar meni ta način zelo odgovarja.
Odgovori