Lastna poraba - ddv in knjiŽbenje


Moderator: Mirko Zbačnik

sabinca
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 17 Jan 2006, 17:04

Lastna poraba - ddv in knjiŽbenje

Odgovor Napisal/-a sabinca »

Pozdravljeni!

Zanima me, kako se pravilno poknjiži lastno porabo, ter kako je z DDV?
Iz skladišča smo vzeli blago, ki smo ga porabili kot potrošni material.

Hvala za odgovor

LP S
sonjaz
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 328
Pridružen: 08 Nov 2006, 18:58
Kraj: Savinjska

Odgovor Napisal/-a sonjaz »

Izdate račun na ime podjetja in ga zavedete med izdane račune ter obračunate DDV, enega pa zavedete med prejete račune in knjižite kot strošek materiala, seveda si ddv odbijate, če je namenjeno vaši dejavnosti.
TITA
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 591
Pridružen: 27 Apr 2007, 01:46

Odgovor Napisal/-a TITA »

Če prav razumem vaše vprašanje - nabavili ste blago ( za nadaljnjo prodajo) in ste nekaj blaga uporabili kot material, ki ste ga potrebovali pri opravljanju vaše dejavnosti ( lastna raba) - torej v tem primeru: z interno temeljnico prenesete vrednost blaga, ki ste ga porabili kot material iz R 6 na R 4 , tukaj ni potrebno izdajati nobenih internih računov, niti obračunavanja DDV! Ob nabavi blaga ( ki, ste ga potem porabili kot material) ste imeli pravico do odbitka vstopnega DDV in ste si ga verjetno odbili - in ker gre za lastno porabo ( za opravljanje dejavnosti) in ne za osebno rabo - postopite tako, kot sem vam navedla ! LP - TITA
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11763
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Kaj porečete na ta odgovor: http://www.racunovodja.com/forum/viewto ... astna+raba .
Meni osebno je bolj praktičen. Kajti "lastno rabo" razumem kot material (proizvodni, potrošni, pisarniški..). Torej ga preknjižim iz zalog na material in razknjižim porabo.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
TITA
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 591
Pridružen: 27 Apr 2007, 01:46

Odgovor Napisal/-a TITA »

Seveda g. Mirko, :ssram: se strinjam tudi s takšnim načinom preknjižbe iz zaloge R6 na zalogo R3 in poraba na R4 - jaz pač delam že vrsto let na prej opisan način! LP - TITA
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11763
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Navada je železna srajca.... :spomezik:
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
sabinca
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 17 Jan 2006, 17:04

Odgovor Napisal/-a sabinca »

Hvala vsem za odgovore.
Do sedaj sem knjižila iz R6 na R4, DDV pa sem pustila pri miru.
Vendar me je zmedla izjava neke gospe, ki pravi, da mora biti obračunan DDV, pa mi nikakor po nobebi logiki ni šlo skupaj. Če bi na primer obračunala ddv, ki bi šel na 260, kaj bi bila priti knjižba?

Bom še naprej delela tako kot sem. DDV pa bom obračunala samo v primeru neposlovne rabe.

LP S
sonjaz
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 328
Pridružen: 08 Nov 2006, 18:58
Kraj: Savinjska

Odgovor Napisal/-a sonjaz »

Tudi meni je bolj logično preknjiževanje, kot ste omenili v odgovorih, vendar v prejšnji službi je pač šefica prakticirala na tak način, da smo izdali račun, obračunali ddv in ga istočasno zavedli med prejete račune, knjižili na strošek in vstopni ddv.
Očitno narooooobe!
firma
Novinec
Novinec
Prispevkov: 6
Pridružen: 30 Jan 2008, 05:35

Lastna raba

Odgovor Napisal/-a firma »

Še moje podvprašanje:

Iz skladišča smo vzeli material in sami naredili osnovno sredstvo. Na obračunu imam določen material in število porabljeni ur.
Če prav razumem mi na interni listini ni potrebno obračunati DVV-ja, ampak naredim samo knjižbo na osnovna sredstva in prihodke?

Hvala za informacije.
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11763
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Odgovor je tu: http://www.racunovodja.com/forum/viewto ... t=izdelava .

Knjižjite najprej zbirno vse stroške na kkonto 701 in nato prek konta 790 prnesete na 047.

Naj vas ne moti, da ste že knjižili odhodke; to so odhodki z samo izdelavo OS, medtem ko bodo odhodki glede uporabe nastajali z obračunom amortizacije. :spomezik:
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
MG
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2241
Pridružen: 12 Jul 2005, 12:45
Kraj: Koper

Odgovor Napisal/-a MG »

DDV je potrebno obračunati kadar je balgo/material ODTUJEN.

Recimo vzorci, darila, reklama, .....
hm
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 257
Pridružen: 23 Jun 2005, 14:16
Kraj: ljubljana

Odgovor Napisal/-a hm »

Če gre za razumne količine, se ne obračuna.

LpM.
Življenje se ne meri s številom vdihov, temveč s trenutki, ki dih vzamejo.
Odgovori