Kako izdajate račune in jih knjižite, če je bila storitev opravljena v avgustu, račun pa je bil izstavljen v septembru.
Mi smo namreč podjetje v tuji lasti in moramo do 10 v mesecu zaključiti pretekli mesec. Delavci pa prinesejo večkrat delovne naloge za opravljene servise šele v sredini naslednjega meseca ali še kasneje. Program omogoča, da na podlagi datuma opravljene storitve račun vpiše v KIR avgust ->
Jaz bi DDV poknjižila na 260, kot običajno, protikonto 19 - čeprav to niso odloženi stroški ??[:X][|)]
Martika
Knjiženje DDVja izdani računi
Moderator: Mirko Zbačnik
-
gradbeništvo
- Računovodja

- Prispevkov: 581
- Pridružen: 31 Jul 2003, 10:32
- Kraj: Slovenia
- Kontakt:
Kaj pa knjiženje na kakšen prehoden konto namesto na 120? Pri nas moramo namreč analitiko in glavno knjigo mesečno usklajevati in če knjižim račun, ki je v fakturiranju zabeležen pod september v glavno knjigo pod avgust, ne bom imela usklajenega stanja. DDV gre seveda v avgust - prihodki in terjatev do kupca pa verjetno pod september??:)
Še kakšno mnenje, predlog?:):)
Martika
Še kakšno mnenje, predlog?:):)
Martika


