pohištvo


Moderator: Mirko Zbačnik

brigita
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 21 Jan 2003, 13:07
Kraj: Slovenia

pohištvo

Odgovor Napisal/-a brigita »

Srečujem se z problemčkom, za katerega sem slišala dve različi možnosti knjiženja. Kupili smo pohištvo, na računu pa je prikazan rabat v všini 25 %. Zanima me ali
1. knjižim pohištvo zmanjšane za rabate na KTO 041 ali
2. knjižim 041 v celoti, znesek rabata pa dam na prihodke?

Kaj je prav oz. kako knjižite vi?[:)]

Brigita
jenny
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 85
Pridružen: 09 Sep 2004, 13:02
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a jenny »

Vrednost osnovnega sredstva je z upoštevanjem rabata, torej čisti neto znesek. A boste pohištvo knjižili pod drobni inventar 041, a ne na 040? Konkretnejših podatkov niste navedli.
brigita
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 21 Jan 2003, 13:07
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a brigita »

Ups, mislim na 040:) no, celotna situacija je takšna: znesek računa z DDV je 499.660 SIT, znesek Rabata 132.650 SIT in znesek davka je 83.276 SIT. Jenny, lahko pomagaš razknjižit, prosim!

Brigita
jenny
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 85
Pridružen: 09 Sep 2004, 13:02
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a jenny »

Na 220 knjižiš 499.660 kot obveznost, na kto 160 knjižiš vstopni DDV, torej 83.276(seveda,če vsebina računa zadostuje zakonu o DDV), na 040-oprema analitično knjižiš 283.734.
Amortizacija se začne računati naslednji mesec. Lahko bi pa knjižila na 047-debet, ter ga razknjižila na os 040D, 047K šele čez nekaj mesecev. Torej odvisno, kdaj se bo osnovno sredstvo začelo "uporabljati". Je še kaj nejasnega?
brigita
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 21 Jan 2003, 13:07
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a brigita »

Jenny, kje pa se je izgubil rabat? Knjižba ni dokončna (pasiva 499.660 SIT - aktiva 367.010 SIT):???:

Brigita
anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Odgovor Napisal/-a anka »

Tudi jaz sem gledala zneske in se nekaj ne ujema, ali imam prav?

:oops::???::):razz:
brigita
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 21 Jan 2003, 13:07
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a brigita »

Anka, kako pa ti knjižiš moj problem?

Brigita:8::)

Brigita Kozjek
anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Odgovor Napisal/-a anka »

Kakor je prikazala že jenny, vendar se stanje debet-kredit ne ujema.


Prosila bi vas za točne podatke,
Knjiži se vrednost brez ddv (v tem so vključeni vsi popusti)

vrednost brez ddv (vključen rabat)
ddv
skupaj z ddv
jenny
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 85
Pridružen: 09 Sep 2004, 13:02
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a jenny »

Bom še enkrat, tokrat brez cifer, ker sem bila tako hitra. Na 0 knjižiš vrednost brez ddv (osnovo z odšetitim rabatom),saj mora biti na računu navedeno. Poglej vrednost, ki ti piše oz. po računu natančno napiši vse vrednosti in ti bom še enkrat pomagala. Pa hitro, ker nimam veliko časa.
naike
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 287
Pridružen: 24 Sep 2004, 10:48

Odgovor Napisal/-a naike »

Jaz pa ne knjižim rabata, ampak znesek zmanjšan za rabat na 220 in od tega zneska ddv (ki je vedno napisan na računu).
Samo očitno delam narobe.:sad:
brigita
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 21 Jan 2003, 13:07
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a brigita »

Podatki iz računa:
znesek računa z DDV - za plačilo: 499.660 SIT
znesek rabata: 132.650 SIT
osnova DDV: 416.383,35 SIT
Znesek DDV: 83.276,67 SIT (20%)

Se pravi, da bi bil znesek brez rabata in DDV-ja 416.383 SIT

PROSIM za pomoč:)

Brigita
naike
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 287
Pridružen: 24 Sep 2004, 10:48

Odgovor Napisal/-a naike »

Jaz mislim, da bi morali že oni na računu napisati končno vrednost minus rabat in od te razlike novo osnovo in nov ddv od te osnove (mi dobivamo take račune).:???:
Odgovori