DOBROPIS ZA L.2003


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
edora
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 57
Pridružen: 10 Nov 2004, 12:38

DOBROPIS ZA L.2003

Odgovor Napisal/-a edora »

V januarju 2003 smo prodali stranki stroj-nov. Stranka s strojem ni bila zadovoljna, ker določene stvari niso delale tako kot je sama zahtevala. Zato smo ji poslali pooblaščenega serviserja, ki napake ni našel, in potem se je stranka odločila, da ne bo plačala vrednosti 200.000,00 sit ( preostanek odprtega računa) dokler stvar ne bo delala tako kot zahteva. Mi, ki smo pri tem bili samo posredniki stroja, smo stroj v Italiji plačali, nam je pa ta znesek terjatve ostal odprt. Podjetje, ki je stroj delalo, je stranki in nam povedalo, da stroj tako kot dela je prav, če pa stranka želi določene popravke je to nekako narejeno proti plačilu, saj ga potem opremijo, tako da dela napisanega na kožo stranki. stranka se ni strinjala in tako imamo tudi letos še vedno odprta terjatev. potem se je direktor s stranko zmenil, da jim odobrimo dobropis za odprt račun, tako bo stranka kupila še kaj od nas(seveda sedaj bo celotno kupnino poplačala pred dobavo blaga. Zanima me naslednje...Kam knjižim zmanjšanje realizacije po dobropisu za leto 2003 ( verjetno ne morem na storno 762.00 , ker to ne zadeva letošnje leto) ali ga dam pod neobičajne odhodke(754) ali prevrednotevalne odhodke(721)? Že v naprej se vam zahvaljujem za vsakršen nasvet.
sova
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 694
Pridružen: 28 Maj 2004, 14:04
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a sova »

Jaz bi knjižila 762 storno, saj bo istočasno tudi izdan novi račun za novo izdobavo pravzaprav kompenzacijo, če ste ddv zavezanec, pa vam tako ali tako mora ddv štimat z realizacijo ki jo izkazujete v obračunih. Vsaj pri nas davčna kontrolira te zneske.
lp
edora
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 57
Pridružen: 10 Nov 2004, 12:38

Odgovor Napisal/-a edora »

Kaj pa če se bo stranka odločila in naročila blago konec decembra in se bo blago prodalo v 2005. Potem letos ne bomo delali kompenzacije, ampak bomo imeli samo dobropis podpisan s strani stranke za zadovoljitev ZDDV, in zapisnik po katerem smo zmanjšali znesek računa iz leta 2003.Knjižimo -200.000,00 sit na 120.00/ ; -33.333,34 na /260.00 in kam knjižim -166.666,66? Po mojem na neobičajne postavke (754), saj gre za znižanje realizacije iz leta 2003.Prej si lahko dal na odhodke iz preteklih let.
sova
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 694
Pridružen: 28 Maj 2004, 14:04
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a sova »

V bistvu je vseeno kam knjižite, v vsekem primeru je odhodek. V obračunu ddv boste morali dobropis posebaj prikazati, ker se nanaša na preteklo obdobje. Po tem takem bi verjetno res lahko na 754.
edora
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 57
Pridružen: 10 Nov 2004, 12:38

Odgovor Napisal/-a edora »

Sova hvala za namig.
Odgovori