Prvič se soočam s problemom : podjetje, ki veliko terjetev in obveznosti zapira s kompenzacijo, ni v lanskem letu čez račun spravilo niti ene!!!!Kaj naj naredijo?Predvidevam, da morajo to sprovesti letos????
Groza
Seveda to pomeni, da imajo po stanju na dan 31.12.2004 ali pa na današnji dan te terjatve in obveznosti odprte. Jaz bi pregledaja saldakonte in jim predlagala kompenzacije. Če pa imajo predloge že potrjene (ker se zgodi, da mislijo, da je podpisan predlog že narejeno), bi jih samo sprovedla prek poslovnega računa.
lp
Kompenzacij ni treba nujno sprovajati preko TRR ampak jih lahko poknjižiš s temeljnico. Pogoj je pa seveda potrjen predlog kompenzacije z obeh strani. S tem lahko prihraniš kar nekaj stroškov, ki ti jih banka zaračuna.
Če prav razumem- zaprem terjatve in obveznosti prek temeljice (niso več odprte terjetve in obveznosti na 31.12.2004) in nič ne spravljajo letos čez račun?
Upam, da sem prav razumela...
Saj je knjiženje preko temeljnice isto kot preko TRR. 1200 in 2200. Datum pa navedeš tisti, ki je na potrjenemu predlogu kompenzacije. Problem je v tem, da je sedaj že drugo leto in če je bilanca že zaključena, potem ne moreš tega zapirat z lanskimi datumi. Jaz imam trenutno dva predloga iz januarja 2005, ki nista sprovedena preko TRR in še tudi ne poknjižena. Čim bo bilanca dokončna bom knjižila v tekočem mesecu, datum dokumenta bo pa datum, ki je naveden na predlogu. Za lansko leto bi pa pač zaprla čimprej, samo datum dokumenta ne sme biti lanski, ker bi to spremenilo terjatve in obveznosti.
Se strinjam, če so predlogi potrjeni, jih lahko poknjižimo tudi po temeljnici, samo to naj bo izjema. Tudi jaz ne kompliciram in poknjižim, če se zgodi, da pozabimo napisati virman.